柜员尾箱库存限额由法人机构核定,并由参数管理机构在核心业务系统中进行设置。
机构内实体柜员间的现金调拨是现金实物的转移,属于账务性交易。
自助设备管理员临时更换或工作调动,应在会计主管的监督下进行交接,并详细登记。保险柜密码保管人员变动时,接班人员应次日更换密码。
现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。
自助设备钥匙使用完毕,应随身携带,以防丢失。
所有的上解下拨款项均应在有效视频监控下进行,由双人共同清点、开箱、落锁。
中心库专人同押运人员到人民银行或同业机构提取现金,取款时应当场验看券别,逐捆卡把,点清总数。
柜员受理客户缴存的现金和缴款凭证时,须在客户视线范围内。
柜员在办理现金收款业务时,发现有可疑币(怀疑是伪造、变造的人民币或外币)的,应当立即提示客户,提示后不中断业务操作。
现金收付款需要换人复核时,可不经会计主管而由其他柜员进行卡把复核。
一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
柜员短期离岗或长期离岗时,应将尾箱中现金全部缴清。
营业机构中午正常营业但柜员换班休息时,有保险柜的,大额现金应入柜保管;无保险柜的,柜员尾箱应置于有效监控范围内妥善保管。
金库机械锁钥匙坚持分管分持、平行交接原则,由两名管库员或会计主管与其中一名管库员各持一把。
法人机构上解下拨款项时,所有款项的装箱、加锁、开锁、清点均应在有效视频监控下进行,并由双人共同操作。