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不定项选择题 2004年4月,审计组对某公司2003年度财务收支进行了审计。在对该公司固定资产业务进行审计时,发现如下情况: 1.该公司与设备采购有关的部分内部控制如下: (1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门; (2)设备管理部门根据申请书会同财会部门、计划部门编制设备采购计划; (3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行; (4)采购的设备到货后,由采购部门组织验收。 2.审计人员对该公司固定资产实施监盘时发现,甲设备在固定资产明细账及固定资产卡片的记录均为3台,但实物盘点的结果是4台。 3.审计人员在对该公司固定资产入账价值进行审查时,发现2003年年初购入乙设备的入账价值只包括买价,而增值税计入进项税,包装费、运杂费和安装成本等计入了当期管理费用。 4.审计人员在对固定资产折旧进行审计时,通过分析性复核所发现的线索,经进一步追查,发现2003年年初购进的丙设备至审计时尚未计提折旧,其价值占年末固定资产原值的比例为15%。 (二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。[2008年中级真题] 该公司有一台甲设备未登记的原因可能有()。

A、 该设备已做报废处理,账卡已注销,但实物仍在使用
B、 该设备新近购进,尚未登账建卡
C、 该设备属经营性租赁方式租出,但设备尚未运走
D、 该设备属融资性租赁方式租入,不须登账建卡

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多选题 下列关于审计准则的作用的表述中,不正确的有( )。

A、审计准则是进行处理处罚前的“唯一”依据
B、审计准则可以用来评价被审计单位的行为
C、审计准则是确定和解脱审计责任的依据
D、审计准则为审计行为提供了基本的规范和指导
E、审计准则是评价审计人员工作的依据

单选题 国家审计准则中,规定了不使用准则的情况以及有关审计准则实施的相关问题的是( )。

A、总则
B、质量控制和责任
C、审计计划
D、附则

单选题 下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。

A、作业类准则涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则
B、绩效审计属于业务类准则
C、内部审计质量控制属于业务类准则
D、审计通知书属于作业类准则

多选题 下列有关审计人员选用审计标准的表述中,正确的有:

A、应选用与审计事项相关的法规、制度作为审计标准
B、应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准
C、可选用被审计单位的预算、计划和合同作为审计标准
D、被审计单位的历史数据和历史业绩不能作为审计标准
E、审计标准不一致时,应采用权威的和公认程度高的标准

单选题 下列国家审计中审计组组长的说法中,不正确的是( )。

A、审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,仍应当对委托事项承担责任
B、审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,不再对委托事项承担责任
C、受审计组组长委托的成员在受托范围内承担相应责任
D、审计组组长根据工作需要,可以设立主审

多选题 下列关于审计准则的表述中,正确的有( )

A、审计准则是衡量审计质量的尺度
B、审计准则是评价被审计单位绩效的标准
C、审计准则是判断审计事项是非优劣的准绳
D、审计准则是审计组织与社会进行沟通的媒介据
E、审计准则是完善审计组织内部管理的基础

多选题 下列各项中,符合社会审计人员的执行所有业务的审计职业道德要求的有( )

A、

保守审计过程中知悉的被审计单位的商业秘密

B、

保持独立性

C、

以职业身份代行被审计单位管理职能

D、

参加教育和培训,保持职业胜任能力

E、保持合理的职业谨慎

多选题 下列关于审计人员选用审计标准的表述,正确的有:

A、报纸杂志的报道可以作为审计标准
B、选用适用审计事项发生地的审计标准
C、在审计过程中持续关注所选用审计标准的适用性
D、用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关
E、当标准不一致时,选用权威和公认程度高的审计标准