建立审计历史数据库的优点不包括以下哪项?
内部审计仅仅是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点什么?
以下哪项最有可能是有效调整的合规性项目的要素:
内部审计师为评估一项将要进行的并购业务而实施调查审计。下列哪项不是公司合并或取得另一公司的正当理由?
以下哪位不是审计委员会的恰当成员?
一个小的跨国组织,其在美国和西欧的业务雇佣一位新的首席审计执行官(CA E)。在与审计委员会进行信息化讨论时,CAE认为组织缺少一个正式的风险管理框架。在制定该组织以基于风险的规划时,CAE应?
内部审计机构可适当实施的咨询活动是:
某钢铁企业在生产过程中会用到污染环境的原材料,对这类原材料的审计不应当包括:
对一名来面试的应聘者,首席审计执行官认为这名申请者熟练掌握了内部审计技术、会计和财务知识,但是,缺乏经济学和信息技术方面的知识。下列最恰当的做法是:
首席审计执行官应该在关于审计工作的政策中规定下列哪项内容?
与传统审计技术相比,以下哪项是控制自我评估(CS A)的优势?
某大型能源公司的首席商品交易员从朋友处了解到,该能源公司的竞争对手可能通不过即将到来的监管审计并将因此被迫暂时缩减生产。如果该消息属实,交易员在短期内就有机会开展能为其公司带来经济收益的交易,而且这笔交易也将大幅度增加该交易员的业绩奖金。但是,如果该消息有误,开展这笔交易将大大提高能源公司陷于多头境地而不能自拨的风险。从道德角度看,该交易员采取哪项行动最为恰当?
在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容:
内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用?
以下哪个表述最能反映当前首席审计执行官对人力资源管理与开发的责任?
以下哪项是确定内部审计部门的目标是否达到的最佳方式?
根据《标准》,以下不是审计报告的必要组成部分的是:
某组织正在发展质量审计部门的进程中。以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部审计部门之间的正确关系?
以下哪项建议最可以保证数据库安全?
内部审计师判断有关的审计目标和目的是否已经达到需要根据一定的标准来判断,这一标准是怎样确立的?