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不定项选择题 2021年3月,某审计组对乙公司2020年度财务收支情况进行审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下: 1.该公司为上市公司,仅生产和销售一种产品。近几年行业和市场发展形势良好,产品本身未进行技术革新,原材料价格和产品销售价格相对稳定。 2.该公司2020年营业收入5800万元,营业成本4000万元;2019年营业收入5300万元,营业成本3000万元;2020年该类产品的行业平均毛利率为43%。 3.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到以下信息: (1)公司设有专门的信用管理部门批准赊销信用。 (2)销售经理有权批准特殊客户“见订单即发货”,不必经信用管理部门批准。 (3)应收账款记账员定期编制并向客户寄送对账单。 (4)会计人员转销坏账前,必须向经授权的财务经理申报审批。 4.审计人员在对相关内部控制进行测试的基础上,决定重点审查营业收入和应收账款,并实施了下列审计程序: (1)抽取部分销售发票,追查销货合同、出库单和营业收入明细账。 (2)检查资产负债表日前后十天有关收入的记录,核对、比较相关发票、运单等,关注发票开具日期、记账日期和发货日期。 (3)向债务人函证应收账款。 5.审计人员抽查发运单时,发现2020年12月27日发出一批货物,售价20万元,进一步追查销货合同,发现合同签订日为2020年12月20日,双方约定货到付款。2021年1月12日接到对方货物抵达并验收合格的通知,14日该笔款项到账。该公司于2021年1月12日确认该笔销售业务。 (二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案 “资料4”第(3)项审计程序中,影响审计人员确定函证范围和对象的因素为()。

A、 内部控制的健全性和有效性
B、 函证方式的选择
C、 以前年度审计函证的结果
D、 应收账款在全部资产中的重要性

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单选题 国家审计准则中,规定了不使用准则的情况以及有关审计准则实施的相关问题的是( )。

A、总则
B、质量控制和责任
C、审计计划
D、附则

多选题 下列有关审计人员选用审计标准的表述中,正确的有:

A、应选用与审计事项相关的法规、制度作为审计标准
B、应选用审计事项发生时适用的法规、制度作为审计标准
C、可选用被审计单位的预算、计划和合同作为审计标准
D、被审计单位的历史数据和历史业绩不能作为审计标准
E、审计标准不一致时,应采用权威的和公认程度高的标准

单选题 下列有关内部审计具体准则的表述,不正确的是( )。

A、作业类准则涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则
B、绩效审计属于业务类准则
C、内部审计质量控制属于业务类准则
D、审计通知书属于作业类准则

多选题 下列各项中,符合社会审计人员的执行所有业务的审计职业道德要求的有( )

A、

保守审计过程中知悉的被审计单位的商业秘密

B、

保持独立性

C、

以职业身份代行被审计单位管理职能

D、

参加教育和培训,保持职业胜任能力

E、保持合理的职业谨慎

多选题 下列关于审计准则的表述中,正确的有( )

A、审计准则是衡量审计质量的尺度
B、审计准则是评价被审计单位绩效的标准
C、审计准则是判断审计事项是非优劣的准绳
D、审计准则是审计组织与社会进行沟通的媒介据
E、审计准则是完善审计组织内部管理的基础

多选题 下列关于审计人员选用审计标准的表述,正确的有:

A、报纸杂志的报道可以作为审计标准
B、选用适用审计事项发生地的审计标准
C、在审计过程中持续关注所选用审计标准的适用性
D、用作审计标准的文件、资料应与审计事项密切相关
E、当标准不一致时,选用权威和公认程度高的审计标准

多选题 下列关于审计准则的作用的表述中,不正确的有( )。

A、审计准则是进行处理处罚前的“唯一”依据
B、审计准则可以用来评价被审计单位的行为
C、审计准则是确定和解脱审计责任的依据
D、审计准则为审计行为提供了基本的规范和指导
E、审计准则是评价审计人员工作的依据

单选题 下列国家审计中审计组组长的说法中,不正确的是( )。

A、审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,仍应当对委托事项承担责任
B、审计组组长将其工作职责委托给主审或者审计组其他成员的,不再对委托事项承担责任
C、受审计组组长委托的成员在受托范围内承担相应责任
D、审计组组长根据工作需要,可以设立主审